La direction des études et des recherches est chargée d’élaborer les études dans le domaine de l’aménagement et l’urbanisme. Et d’effectuer des recherches d’application et d’introduire des méthodes modernes relatives à la gestion urbaine, notamment dans le secteur de la circulation et les déplacements urbains.

   

La mission de la direction des études et des recherches selon le décret n°96-2242 du 18 novembre 1996, portant organisation administrative et financière de l’Agence, ainsi que les modalités de son fonctionnement est:

 

  • d'élaborer les études d'aménagement et d'urbanisme qui lui sont confiées conformément aux dispositions du code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme ;

  

  • d'élaborer les études et enquêtes foncières nécessaires à l'orientation de l'activité des intervenants publics en matière d'urbanisme et notamment les agences foncières ;

  

  • d'élaborer les études d'identification et les études de la factibilité économique et sociale des grands projets urbains, des équipements et infrastructures structurants se rapportant au secteur de l'équipement et de l'habitat ;

  

  • d'élaborer les études de détail se rapportant à l'implantation des emprises des routes structurantes prévues par les plans d'aménagement urbain ;

  

  • d'élaborer les études d'évaluation des équipements et infrastructure structurants réalisés dans le cadre des plans de développement économique et social et notamment ceux se rapportant au secteur de l'équipement et de l'habitat ;

  

  • la conception et l'organisation des cycles de formation et de recyclage, dans les domaines se rapportant à l'activité de l'agence, au profit des collectivités locales et des intervenants publics qui en fassent la demande ;

  

  • la promotion, la diffusion de la recherche appliquée dans le domaine de l'aménagement et de l'urbanisme.

   


          LES ETUDES ACTUELLEMENT EN COURS DE REALISATION A LA DIRECTION DES ETUDES ET DES RECHERCHES SONT:


1. ETUDE SUR LA CREATION D'AGENCES D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME EN TUNISIE

        - Rapport de la phase 1 : Etat des lieux

        - Rapport de la phase 2 : Proposition des SCENARII de creation

2. ETUDE SUR LE LIVRE BLANC DE L’AMENAGEMENT TERRITORIAL ET URBAIN DU GRAND TUNIS

         - Rapport de la phase 1 : Bilan-diagnostic et évaluation de la situation actuelle (Première partie)

                                                     Bilan-diagnostic et évaluation de la situation actuelle (Deuxième partie)

         - Rapport de la phase 2 : Proposition de solutions d'amélioration

3. ÉTUDE DE LA STRATEGIE DE COMMUNICATION DE L'AGENCE D’URBANISME DU GRAND TUNIS

         - Rapport de la phase 3 : ELABORATION DE LA STRATEGIE DE COMMUNICATION DEFINITIVE ET DU PLAN D’ACTION ASSOCIE

4. LA REALISATION D’UN FILM DOCUMENTAIRE MEMORIAL SUR LA SITUATION DE L’AMENAGEMENT TERRITORIAL ET URBAIN DANS LE GRAND TUNIS

5. ETUDE SUR LA NORMALISATION DES VOIES URBAINES DANS LE GRAND TUNIS

         Rapport de la phase 1 : Diagnostic et analyse du reseau viaire communal

        - Rapport de la phase 2 : Hierarchisation et guide de conception de profils en travers et des amenagements urbains

6. ÉTUDE SUR LA PROMOTION DE L'USAGE DE DEPLACEMENT DOUX DANS LE GRAND TUNIS

       - Note Methodologique   

7. GUIDE DES ENQUETES DE CIRCULATION

Budget de gestion 2017

  1. Les Ressources

Type de Ressource

Montant en dinars

Pourcentage

Subvention de l’Etat au titre de rémunération

1.950.000,000

64%

Subvention de l’Etat au titre de fonctionnement et d’exploitation des équipements publics

280.000,000

9%

Subvention de l’Etat au titre des interventions sociales

20.000,000

1%

Ressources provenant de conventions et contrats

182.000,000

6%

Reliquats de budgets antérieurs

624.216,005

20%

Total

3.056.216,005

100%

 

Ressources finales

Type de Ressource

Montant en dinars

Pourcentage

Subvention de l’Etat au titre de rémunération

1.755.000,000

64%

Subvention de l’Etat au titre de fonctionnement et d’exploitation des équipements publics

280.000,000

9%

Subvention de l’état au titre des interventions sociales

20.000,000

1%

Ressources provenant de conventions et contrats

57.461,328

2%

Ressources occasionnelles diverses

8.131,148

0,3%

Reliquats de budgets antérieurs

624.216,005

22.7%

Total

2.744.808,481

100%


 2- Les Dépenses :
 

Type de dépenses

Montant en dinars

Pourcentage

Dépenses de rémunérations

1.665.859,812

82%

Dépenses de fonctionnement et d’exploitation des équipements publiques

302.072,266

15%

Dépenses des interventions dans le domaine social

57.291,875

3%

Total

2.025.223,953

100%

 

 Taux d’exécution :

Les ressources du titre I s’élèvent à 2.744.808,481 DT et les dépenses réalisées se sont élevées à 2.025.223,953 DT de ce fait le taux d’exécution du budget du titre I de l’Agence en 2017 a atteint 74%.

 

Le budget de développement de 2017

  1. Les Ressources :

Les ressources du budget de développement de l’Agence de l’année 2017 ont atteint 1.533.374,497 Dinars et sont reparties comme le montre le tableau suivant :

Type de Ressources

Montant en dinars

Pourcentage

Redéploiement des reliquats

1.349.374,497

88%

Nouveaux projets

184.000,000

12%

Total

1.533.374,497

100%

Les Dépenses :

Les dépenses du budget de développement titre II de l’Agence en 2017 ont atteint 631.197,994 DT et sont reparties comme le montre le tableau suivant :

Type de dépenses

Montant en dinars

Pourcentage

Dépense des Etudes

52.000,200

8%

Dépenses génie civil et des travaux affectés

473.424,198

75%

Dépenses d’équipements et de matériels

103.318,016

16%

Dépenses des moyens de transport

2.455,580

1%

Total

613.197,994

100%

 Taux d’exécution :

Les ressources du titre II s’élèvent à 1.533.374,497 DT et les dépenses réalisées se sont élevées à 613.197,994 DT de ce fait le taux d’exécution du budget du titre II   de l’Agence en 2017 a atteint 41%.

Le budget de gestion 2018

  1. Les Ressources

Type de Ressource

Montant en dinars

Pourcentage

Subvention de l’Etat au titre de rémunération

2.115.000,000

63%

Subvention de l’Etat au titre de fonctionnement et d’exploitation des équipements publics

300.000,000

9%

Subvention de l’Etat au titre des interventions sociales

50.000,000

2%

Ressources provenant de conventions et contrats

167.000,000

5%

Reliquats de budgets antérieurs

719.584,528

21 %

Total

3.351.584,528

100%

  

Ressources finales 

Type de Ressource

Montant en dinars

Pourcentage

Subvention de l’Etat au titre de rémunération

2.115.000,000

66%

Subvention de l’Etat au titre de fonctionnement et d’exploitation des équipements publics

300.000,000

9.5%

Subvention de l’état au titre des interventions sociales

50.000,000

1.6%

Ressources provenant de conventions et contrats

6.262,000

0.2%

Ressources occasionnelles diverses

6.231,736

0.2%

Reliquats de budgets antérieurs

719.584,528

22.5 %

Total

3.197.078,264

100%

   

    2.Les Dépenses :

Type de dépenses

Montant en dinars

Pourcentage

Dépenses de rémunérations

1.504.765,396

83%

Dépenses de fonctionnement et d’exploitation des équipements publiques

250.495,254

14 %

Dépenses des interventions dans le domaine social

46.508,002

3 %

Total

1.801.768,652

100%

 

Taux d’exécution :

Les ressources du titre I s’élèvent à 3.351.584,528DT et les dépenses réalisées se sont élevées à 1.801.768,652DT de ce fait le taux d’exécution du budget du titre I de l’Agence en 2018 a atteint 57%.

 

Le budget de développement de 2018.

  1. Les Ressources :

Les ressources du budget de développement de l’Agence de l’année 2018 ont atteint 1.768.176,503 Dinars et sont reparties comme le montre le tableau suivant :

 

Type de Ressources

Montant en dinars

Pourcentage

Redéploiement des reliquats

1.018.176,503

56%

Nouveaux projets

750.000,000

44%

Total

1.768.176,503

100%

   

  1. Les Dépenses :

Les dépenses du budget de développement titre II de l’Agence en 2018 ont atteint 613.197,994 DT et sont reparties comme le montre le tableau suivant :

Type de dépenses

Montant en dinars

Pourcentage

Dépense des Etudes

172.089,154

81%

Dépenses génie civil et des travaux affectés

-

-

Dépenses d’équipements et de matériels

39.581,060

9 %

Dépenses des moyens de transport

-

-

Total

211.670,214

100%

 

Taux d’exécution :

Les ressources du titre II s’élèvent à 1.768.176,503 DT et les dépenses réalisées se sont élevées à 211.670,214 DT de ce fait le taux d’exécution du budget du titre II de l’Agence en 2018 a atteint 12%.

 

Emails des responables de la cellule accès à l'information de l'AUGT

Nom et Prénom Email
Mr Adel Aissa : Responsable cellule accés a l'information Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.
Mme Sihem Chikaoui: Adjoint du responsale cellule accés a l'information Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

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